Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2780207173924000077 |
| Сумма контракта: | 116 750.00 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | EAP20 |
| Дата проведения аукциона: | 2024-02-22 |
| Дата заключения контракта: | 2024-03-06 |
| Дата публикации: | 2024-03-07 |
| Срок исполнения контракта: | 2024-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ ОЛЬГИ" |
| ИНН / КПП : | 7802071739 / 780201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 4970 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 6 131 161 437 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Пропофол-Бинергия
|
21.20.10.231
|
4.84
|
20000
|
96 800.00
|
|
|
2
|
Ондансетрон
|
21.20.10.110
|
13.30
|
1500
|
19 950.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
4719016624
|
780601001
|
Комментарии:






