Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2780207173916000070 |
| Сумма контракта: | 111 902.94 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | Нет сведений |
| Дата заключения контракта: | 2016-03-26 |
| Дата публикации: | 2016-03-28 |
| Срок исполнения контракта: | 2016-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ ОЛЬГИ" |
| ИНН / КПП : | 7802071739 / 780201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 4970 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 6 131 161 437 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Кораксан 5 мг №56
|
21.20.10.141
|
УПАК
|
1 137.50
|
1.0
|
1 137.50
|
|
2
|
Таваник фл 100 мл
|
21.20.10.191
|
УПАК
|
1 607.41
|
40.0
|
64 296.40
|
|
3
|
Тиментин 3,2г №10
|
21.20.10.191
|
УПАК
|
7 744.84
|
6.0
|
46 469.04
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7808033360
|
784001001
|
Комментарии:






